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05 Marzo 10
En estos momentos de enorme dificultad económica, las administraciones públicas en general, y entre ellas los ayuntamientos, deben emprender actuaciones para superar la rutina y tomar decisiones en el marco de las posibilidades existentes para transformar las prioridades de la política atendiendo a las consecuencias más inmediatas de uno de los principales problemas de una parte importante de ciudadanos de este municipio, que son las del desempleo.
Esta anualidad presupuestaria resulta fundamental para concentrar las prioridades de los poderes públicos en la defensa del empleo, la dinamización de los proyectos pendientes y el apoyo a los sectores productivos, y ello pasa por llegar a los consensos necesarios para sentar las bases de un nuevo modelo productivo en nuestro municipio más sólido y sostenible.
Pero mientras las medidas que se adopten en este sentido den sus frutos, resulta imprescindible que el Ayuntamiento, al igual que lo está haciendo el Gobierno de España, apruebe medidas de ejecución inmediata para el apoyo a las familias que se están viendo más perjudicadas por esta crisis financiera de origen internacional, y con especial repercusión en nuestro Municipio y nuestra Región por la falta de diversificación de la estructura productiva.
Resulta evidente que para la puesta en marcha de medidas de apoyo a las familias con escasez de recursos, se precisan recursos financieros, y no es menos cierto que estos son escasos y limitados. Pero estas restricciones no pueden servir de escusa para permanecer inactivos, sino que han de suponer una mayor implicación, si cabe de la acción política.
Ante esta dificultad hemos de buscar los mencionados recursos por la vía de la redistribución de los ya existentes, esto es, minorar los que se están destinando en la actualidad a financiar otro tipo de gasto, y destinarlo a políticas sociales a favor de las familias con escasos recursos, en el marco en el que puede moverse el Ayuntamiento.
Del análisis y estudio pormenorizado del vigente Presupuesto municipal realizado por el Grupo Municipal Socialista, concluimos que existe una serie de gastos que pueden ser objeto de reducción, sin que ello perturbe el normal funcionamiento de los servicios que el Ayuntamiento ha de prestar obligatoriamente, especialmente los de carácter social. El importe de estas minoraciones de gastos es el que se puede destinar a financiar las mencionadas políticas sociales.
Por todo ello, los concejales que suscriben
SOLICITAN
La celebración de un PLENO EXTRAORDINARIO en los términos legales anteriormente expuestos, con el siguiente Orden del Día:
1º.- Reducción del sueldo del Alcalde y de los Concejales.
2º.- Eliminación de varios puestos de confianza del Alcalde.
3º.- Reducción de los gastos de protocolo del Alcalde y de sus Concejales.
4º.- Reducción generalizada de los gastos corrientes en bienes y servicios y de otros gastos.
5º.- Crear una partida presupuestaria destinada al Apoyo a Familias con escasez de recursos, y crear una comisión integrada por concejales del Gobierno y de la Oposición, encargada de distribuir estos recursos.
6º.- Adquirir el compromiso de llevar a cabo las modificaciones presupuestarias que requieran el cumplimiento de los anteriores acuerdos.
Las propuestas concretas de reducción de gastos a que se refieren los puntos 1º a 4º, son las siguientes:
Sueldo del Alcalde y de los Concejales.
Sueldos actuales:
Bruto mes Bruto año Número Total año
Alcalde 6.000,00 84.000,00 1 84.000,00
Concejales con dedicación exclusiva
Del Gobierno 3.250,00 45.500,00 7 318.500,00
De la Oposición 2.987,04 41.818,56 1 41.818,56
Concejales con dedicación parcial
Del Gobierno 1.550,00 21.700,00 4 86.800,00
Total sueldos brutos al año 531.118,56
Coste de Seguridad Social 185.891,50
Coste total anual Alcalde y Concejales liberados 717.010,06
Concejales no liberados 500,00 6.000,00 8 48.000,00
Coste total anual de los miembros de la Corporación 765.010,06
PROPUESTA:
Reducción de los sueldos de los miembros de la Corporación.
Porctje. Reducción sueldo Red. Sdad.soc. Reducc. total
Alcalde 25% 21.000,00 7.350,00 28.350,00
Concejales liberados 15% 67.067,78 23.473,72 90.541,51
Concejales no liberados 15% 7.200,00 7.200,00
Reducción total anual del coste de los miembros de la Corporación 126.091,51
Personal de confianza del Alcalde.
Puestos actuales:
Puestos Coste actual
Jefe Gabinete Alcaldía 43.400,00
Director Centro de Día 57.120,00
Secretario Gabinete Alcaldía 22.394,00
Responsable de comunicación 13.800,00
Subencargado 26.600,00
Fotógrafo 17.500,00
Redactora 19.600,00
Total 200.414,00
Seguridad social 70.144,90
Coste total anual del Personal de confianza 270.558,90
PROPUESTA:
Reducción del sueldo del Director del Centro de Día del 50% y de la mitad del número de puestos del resto del Personal de confianza.
Reducción total anual coste Personal confianza 135.279,45
Gastos de protocolo del Alcalde y Concejales.
Gastado en 2008 (último dato conocido)…………. 78.544,20
PROPUESTA:
Reducción del 80 % de los gastos de esta naturaleza.
Importe total de la reducción.................................................................. 62.835,36
Abogados y otros profesionales.
Presupuesto actual
Defensa jurídica 80.000,00
Abogados 25.000,00
Profesionales independientes Admón General 150.000,00
Profesionales independientes Admón Financiera 55.000,00
Profesionales independientes Turismo 25.000,00
Profesionales independientes Urbanismo 130.000,00
Total 465.000,00
PROPUESTA:
Reducción del 75 % de los gastos de esta naturaleza.
Importe total de la reducción.................................................................. 348.750,00
Teléfonos móviles y fijos.
Gastado en 2008 (último dato conocido)…………. 198.122,30
PROPUESTA:
Reducción del 25 % de los gastos de esta naturaleza.
Importe total de la reducción.................................................................. 49.530,58
Incentivos al rendimiento.
Presupuesto actual
Gratificaciones y productividad 748.930,00
Seguridad social 209.700,40
Total 958.630,40
PROPUESTA:
Reducción del 15 % de los gastos de esta naturaleza.
Importe total de la reducción.................................................................. 143.794,56
Otros bienes y servicios corrientes.
Presupuesto actual
Alquileres 151.014,98
Reparaciones y mantenimiento 1.546.000,00
Material de oficina 48.000,00
Energía eléctrica 845.000,00
Festejos populares 320.000,00
Publicidad y propaganda 44.000,00
Gastos diversos 40.000,00
Total 2.994.014,98
PROPUESTA:
Reducción general de media del 10 % de los gastos de este capítulo, que no afecten a servicios esenciales.
Importe total de la reducción.................................................................. 299.401,50
Subvención a la empresa del Servicio de Agua y Alcantarillado.
Subvención prevista en 2009…………………. 640.000,00
PROPUESTA:
Supresión de la subvención..
Importe total de la reducción.................................................................. 640.000,00
RESUMEN DE LOS GASTOS A REDUCIR.
Concepto Cuantía (€)
Sueldos Alcalde y Concejales 126.091,51
Personal de confianza del Alcalde 135.279,45
Protocolo Alcalde y Concejales 62.835,36
Abogados y otros profesionales 348.750,00
Teléfonos móviles y fijos 49.530,58
Incentivos al rendimiento 143.794,56
Otros bienes y servicios corrientes 299.401,50
Subvención Aqualia 640.000,00
Total gasto a reducir 1.805.682,95
En Mazarrón, a 2 de marzo de 2010.
Francisco García Méndez Francisca Ureña Sánchez Juan Martínez Acosta
Irene González Bienvengut Alfonso A. Raja Benítez Juan Izquierdo Cifuentes
Magdalena Méndez Noguera

